NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI |
---|---|---|---|
1 | Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan daerah | Prosentase realisasi kegiatan yang dilaksanakan PD dengan realisasi diatas 90% | (Jumlah PD yang realisasi kegiatan diatas 90% DIBAGI Jumlah total PD) x 100% |
2 | Persentase laporan keuangan PD sesuai dtandar akuntansi pemerintah (SAP) | (Jumlah laporan keuangan PD sesuai SAP DIBAGI Jumlah total PD ) 100% | |
3 | Terwujudnya kualitas pengelolaan aset daerah | Persentase PD tertib administrasi barang/aset daerah sesuai Permendagri 19 tahun 2016 | (Jumlah PD yang tertib administrasi barang/aset daerah sesuai Permendagri 19/Tahun 2016 DIBAGI Jumlah total PD ) 100% |
NO | SASARAN TAMBAHAN | INDIKATOR TAMBAHAN | FORMULASI |
---|---|---|---|
1 | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | Persentase terpenuhinya kebutuhan adminstrasi perkantoran | formulasi |
2 | Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai standart kompetensi | 100% |
3 | Tercapainya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Persentase laporan yang tepat waktu | formulasi |
4 | Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | formulasi |