NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI |
---|---|---|---|
1 | Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan daerah | Persentase Penetapan/Pengesahan APBD dan P-APBD tepat waktu | (Jumlah jenis kebutuhan dokumen APBD dan P-APBD yang terpenuhi DIBAGI Jumlah total jenis kebutuhan dokumen APBD dan P-APBD yang dibutuhkan) x 100% |
2 | Persentase laporan keuangan PD sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP) | (Jumlah laporan keuangan PD sesuai SAP DIBAGI Jumlah total laporan keuangan PD) x 100% | |
3 | Terwujudnya kualitas pengelolaan aset daerah | Persentase PD yang tertib administrasi barang/aset daerah sesuai Permendagri N. 19 tahun 2016 | (Jumlah PD yang tertib administrasi barang/aset daerah sesuai Permendagri 19/2016 DIBAGI Jumlah total PD) x 100% |
NO | SASARAN TAMBAHAN | INDIKATOR TAMBAHAN | FORMULASI |
---|---|---|---|
1 | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | Persentase terpenuhinya kebutuhan adminstrasi perkantoran | formulasi |
2 | Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai standart kompetensi | 100% |
3 | Tercapainya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Persentase laporan yang tepat waktu | formulasi |
4 | Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik | formulasi |